為進一步夯實全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理基礎(chǔ),提升資產(chǎn)使用效益,今年以來,財政審計部聚焦資產(chǎn)管理關(guān)鍵環(huán)節(jié),對區(qū)屬10家單位開展資產(chǎn)管理情況專項審計調(diào)查,精準(zhǔn)排查資產(chǎn)管理中存在問題,推動整改落實,取得階段性成效。
本次專項審計調(diào)查堅持問題導(dǎo)向,重點圍繞資產(chǎn)購置、登記、使用、處置等全流程,深入核查各單位資產(chǎn)管理現(xiàn)狀,全面梳理出資產(chǎn)臺賬不規(guī)范、清查機制缺失、內(nèi)控流程不完善等問題。審計過程中,審計人員主動對接各單位,點對點反饋問題清單,面對面指導(dǎo)整改方向,協(xié)助建立“問題-整改-提升”閉環(huán)機制。
通過此次專項調(diào)查,各單位進一步強化了資產(chǎn)管理責(zé)任意識,完善了內(nèi)部管理流程,健全了資產(chǎn)臺賬體系,有效解決了部分單位資產(chǎn)底數(shù)不清、日常管理不規(guī)范等突出問題,為全區(qū)國有資產(chǎn)保值增效、規(guī)范管理奠定了堅實基礎(chǔ)。
下一步,財政審計部將持續(xù)跟蹤整改成效,建立常態(tài)化監(jiān)督機制,推動全區(qū)資產(chǎn)管理規(guī)范化水平持續(xù)提升。(李明東)